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电子游艺厅:2016年预算公开
时间:2016-04-15  作者:  新闻来源:  【字号: | |
  

    一、部门概况

  (一)主要职能

  市人民检察院是国家法律监督机关,在市委和省人民检察院的领导下依法独立行使检察权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

  1、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

  2、领导各县区人民检察院的工作。确定全市检察工作方针,部署全市检察工作任务。

  3、对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。

  4、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪案件进行侦查;领导全市两级人民检察院的侦查工作。

  5、对全市性重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕决定,逮捕,提起公诉,出庭支持公诉。对刑事案件的立案、侦查和审判工作进行监督。

  6、依法对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

  7、依法对全市的民事、行政诉讼案件实行法律监督。

  8、对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

  9、对全市两级审判机关已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向市中级人民法院或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。

  10、受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首。

  11、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责预防职务犯罪的法制宣传工作; 负责全市检察机关对检察环节中社会治安综合治理工作的指导。

  12、负责全市检察机关检察技术信息工作;负责全市检察机关运用现代化科技手段和方法开展的检察技术工作和物证检验、鉴定、复核工作。

  13、负责全市检察机关思想政冶工作和队伍建设;依法管理全市两级检察机关检察官及其他检察人员和离退休人员的工资、福利工作;协同市有关部门管理全市两级人民检察院的机构设置和人员编制;负责全市检察系统干部教育培训工作。

  14、协同市委主管部门管理、考核县区人民检察院检察长;协同县区委管理和考核县区人民检察院副检察长;提请市人民代表大会常务委员会对市人民检察院检察长、副检察长、检察委员会委员、检察员的任免;提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县区人民检察院检察长的任免。

  15、开展检察理论研究,指导全市检察机关的理论研究工作。

  16、管理市人民检察院机关的计划、财务、装备工作。

  17、领导全市检察系统司法警察工作。

  18、负责其它应当由市人民检察院承办的事项。

  (二)、机构设置

      我院内设机构有:办公室、政治部、案件管理中心、宣传舆情处、公诉处、未成年人刑事检察处、反贪污贿赂局、侦查一处、侦查二处、综合指导处、反渎职侵权局、监所检察处、民事行政检察处、职务犯罪预防处、控告申诉检察处、法律政策研究室、检察技术处、行政装备处、法警支队、驻阳泉市看守所检察室、纪检组。

  

 

 

表一:2016年收支预算总表

  部门名称:

   

   

   

  单位:万元

     

     

  项目

  预算数

  功能分类

  预算数

  经济分类

  预算数

  一、一般公共预算资金(小计)

  1933.85

  一、一般公共服务支出

 

  一、工资福利支出

  843.77

      财政拨款

  1933.85

  二、国防支出

   

  二、商品和服务支出

  701.52

      行政事业性收费资金

   

  三、公共安全支出

  1933.85 

  三、对个人和家庭的补助

  388.56

      专项资金

   

  四、教育支出

   

  四、对企事业单位的补贴

   

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

  五、 科学技术支出

   

  五、转移性支出

   

      其他收入

   

  六、文化体育与传媒支出

   

  六、债务利息支出

   

  二、政府性基金

   

  七、社会保障和就业支出

   

  七、基本建设支出

   

  三、财政专户管理的事业资金

   

  八、医疗卫生与计划生育支出

 

  八、其他资本性支出

   

  四、其他资金

   

  九、节能环保支出

   

  九、其他支出

   

  收入合计

  1933.85

  支出合计

  1933.85

  支出合计

  1933.85

             

  

 

 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

  部门名称:

 

  单位:万元

  科 目

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  1933.85

  1506.96

  426.89

  公共安全支出

  1933.85

  1476.09

  426.89

  检察支出

  1933.85

  1476.09

  426.89

      行政运行

  1476.09

  1476.09

 

      一般行政管理事务

  420.59

 

  420.59

      查办和预防职务犯罪

  6.3

 

  6.3

       
       

  医疗卫生与计划生育支出

  30.87

  30.87

 

  医疗保障

  30.87

  30.87

   

      行政单位医疗

  30.87

  30.87

   

  

 

 

财政拨款支出预算明细表

  单位:万元

  科目编码

  单位名称(科目)

  总计

  基本支出

  合计

  工资福利及对个人家庭补助支出

   商品和服务支出

  项目支出

 

  

  

  

 

  小计

  工资性

  其中:   奖金

  非工资性

  其中:残保金

  合计

  其中:公用取暖

  其中:工会经费

  其中:其他商品服务支出

 

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

 

   

   

   

  合计

  1,933.85

  1,506.96

  1,232.33

  1,057.28

  29.66

  175.05

  5.34

  274.63

  31.04

  14.29

  1.31

  426.89

 

   

   

   

  工资统一发放

  1,933.85

  1,506.96

  1,232.33

  1,057.28

  29.66

  175.05

  5.34

  274.63

  31.04

  14.29

  1.31

  426.89

 

   

   

   

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  1,933.85

  1,506.96

  1,232.33

  1,057.28

  29.66

  175.05

  5.34

  274.63

  31.04

  14.29

  1.31

  426.89

 

  204

  04

  01

      行政运行(检察)

  1,476.09

  1,476.09

  1,201.46

  1,057.28

  29.66

  144.18

  5.34

  274.63

  31.04

  14.29

  1.31

  0.00

 

  204

  04

  02

      一般行政管理事务(检察)

  420.59

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  420.59

 

  204

  04

  04

      查办和预防职务犯罪

  6.30

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  6.30

 

  210

  05

  01

      行政单位医疗

  30.87

  30.87

  30.87

  0.00

  0.00

  30.87

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

 

财政拨款商品和服务支出预算表(基本支出)

  单位:万元

  科目编码

  单位名称(科目)

  合计

  一般商品和服务支出

  公用取暖费

  公务用车运行维护费

  会议费

  福利费

  交通补贴

  其他商品和服务支出

 

  小计

  办公费

  印刷费

  水费

  电费

  邮电费

  差旅费

  培训费

  物业管理费

  小计

  其中:    工会经费

  其中:离退休人员公用经费

 

  

  

  

 

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

 

   

   

   

  合计

  274.63

  77.71

  13.42

  10.98

  1.22

  4.27

  8.54

  18.30

  12.20

  8.78

  31.04

  39.60

  2.00

  0.62

  108.06

  15.60

  14.29

  1.31

 

  204

  04

  01

   行政运行(检察)

  274.63

  77.71

  13.42

  10.98

  1.22

  4.27

  8.54

  18.30

  12.20

  8.78

  31.04

  39.60

  2.00

  0.62

  108.06

  15.60

  14.29

  1.31

 

  

 

 

表五 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

  部门名称:

  单位:万元

  项 目

  预算数

  合计

  69.68

  1、因公出国(境)费用

   

  2、公务接待费

  6

  3、公务用车费

  63.68

  其中:(1)公务用车运行维护费

  63.68

          2)公务用车购置费

   

  

电子游艺厅:2016年部门预算安排情况说明

  

一、收入预算总体安排情况

  2016年收入预算1933.85万元,其中:财政拨款1933.85万元。

  二、支出预算总体安排情况

  2016年支出预算1933.85万元。

  1.按支出功能分类,包括行政运行支出1476.09万元、一般行政管理事务420.59万元、查办和预防职务犯罪6.3万元、行政单位医疗支出30.87万元。

  2.按支出经济分类,包括工资福利支出843.77万元、商品和服务支出701.52万元(含项目支出426.89万元)、对个人和家庭的补助388.56万元。

  三、一般公共预算资金支出安排情况

  2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1933.85万元。

  1.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1506.96万元,包括人员支出1232.33万元、日常公用支出274.63万元;项目支出426.89万元,包括7协警人员支出26万元、检察业务费194.59万元、电子检务工程建设200万元、人民监督员经费6.3万元。

  3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出843.77万元、商品和服务支出274.63万元、对个人家庭补助支出388.56万元。

                                                                                                                                       (行政装备处)

 
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